营业收入稳步增长 年初至期末增11.24%
营业收入稳步增长 年初至期末增11.24%
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“浙江大洋生物”)2025年第三季度报告显示,公司营收保持增长态势。本报告期(单季度)实现营业收入24,799.50万元,较上年同期增长5.72%;年初至报告期末累计实现营业收入74,730.54万元,同比增长11.24%,营收规模持续扩大。
项目 | 本报告期(万元) | 同比增减 | 年初至报告期末(万元) | 同比增减 |
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营业收入 | 24,799.50 | 5.72% | 74,730.54 | 11.24% |
净利润同比大增48.92% 扣非净利同步增长
盈利方面,公司净利润呈现显著增长。本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,953.10万元,同比增长48.92%;年初至报告期末累计净利润8,003.66万元,同比大幅增长56.12%。扣除非经常性损益后,本报告期扣非净利润2,822.27万元,同比增长47.79%;年初至报告期末7,498.36万元,同比增长55.61%,盈利质量与净利润增长基本匹配。
项目 | 本报告期(万元) | 同比增减 | 年初至报告期末(万元) | 同比增减 |
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归属于上市公司股东的净利润 | 2,953.10 | 48.92% | 8,003.66 | 56.12% |
扣除非经常性损益的净利润 | 2,822.27 | 47.79% | 7,498.36 | 55.61% |
基本每股收益增长55.63% 年初至期末达0.98元
每股收益指标同步提升。本报告期基本每股收益为0.3634元,较上年同期增长55.63%;年初至报告期末基本每股收益0.9846元,同比增长59.01%,主要受益于净利润的大幅增长。
项目 | 本报告期(元/股) | 同比增减 | 年初至报告期末(元/股) | 同比增减 |
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基本每股收益 | 0.3634 | 55.63% | 0.9846 | 59.01% |
应收账款增长43.25% 未到结算期货款增加
资产负债表显示,公司应收账款期末余额8,416.48万元,较期初的5,875.48万元增长43.25%,主要因报告期末未到结算期的货款增加。应收账款规模扩大可能占用公司营运资金,需关注后续回款情况及坏账风险。
项目 | 期末余额(万元) | 期初余额(万元) | 增减变动 | 变动率 |
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应收账款 | 8,416.48 | 5,875.48 | 2,540.00 | 43.25% |
应收票据激增53.30% A级以下承兑汇票占比上升
应收票据期末余额437.27万元,较期初285.25万元增长53.30%,主要系报告期末A级以下承兑汇票较期初增加所致。A级以下承兑汇票信用风险相对较高,可能存在兑付不确定性,需警惕票据到期无法兑现的风险。
项目 | 期末余额(万元) | 期初余额(万元) | 增减变动 | 变动率 |
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应收票据 | 437.27 | 285.25 | 152.02 | 53.30% |
加权平均净资产收益率提升 年初至期末达7.42%
盈利能力指标向好,本报告期加权平均净资产收益率为2.74%,较上年同期增加0.79个百分点;年初至报告期末为7.42%,同比增加2.29个百分点,反映公司净资产利用效率有所提升。
项目 | 本报告期 | 同比增减(百分点) | 年初至报告期末 | 同比增减(百分点) |
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加权平均净资产收益率 | 2.74% | 0.79 | 7.42% | 2.29 |
存货规模微降 期末余额1.16亿元
公司存货期末余额11,582.85万元,较期初11,978.46万元微降3.29%,整体保持相对稳定。需关注存货周转情况及跌价风险,尤其是在行业需求波动背景下。
项目 | 期末余额(万元) | 期初余额(万元) | 增减变动 | 变动率 |
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存货 | 11,582.85 | 11,978.46 | -395.61 | -3.29% |
销售费用增长30.08% 市场投入有所增加
年初至报告期末,销售费用为819.26万元,较上年同期的632.10万元增长30.08%,主要系公司业务拓展及市场推广投入增加所致。销售费用增长幅度高于营收增长,需关注费用控制效率。
项目 | 本期发生额(万元) | 上期发生额(万元) | 增减变动 | 变动率 |
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销售费用 | 819.26 | 632.10 | 187.16 | 30.08% |
管理费用增长14.81% 费用控制压力显现
管理费用年初至报告期末5,789.40万元,较上年同期5,042.49万元增长14.81%,主要系公司规模扩大及管理成本增加。需关注管理费用与营收增长的匹配性,避免费用过快增长侵蚀利润。
项目 | 本期发生额(万元) | 上期发生额(万元) | 增减变动 | 变动率 |
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管理费用 | 5,789.40 | 5,042.49 | 746.91 | 14.81% |
财务费用骤降3668.53% 利息支出减少为主因
财务费用本期发生额-306.50万元(即收益306.50万元),较上年同期的-8.13万元(收益8.13万元)变动3668.53%,主要系报告期内支付贷款利息较上年同期减少所致。利息费用本期337.16万元,上期565.53万元,利息支出下降40.38%,同时利息收入644.18万元,上期641.01万元,利息净收益增加。
项目 | 本期发生额(万元) | 上期发生额(万元) | 增减变动 | 变动率 |
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财务费用 | -306.50 | -8.13 | -298.37 | -3668.53% |
研发费用增长28.82% 持续投入技术创新
年初至报告期末研发费用2,769.50万元,较上年同期2,149.75万元增长28.82%,反映公司对技术创新的持续重视。研发投入增加有助于提升核心竞争力,但需关注研发成果转化效率。
项目 | 本期发生额(万元) | 上期发生额(万元) | 增减变动 | 变动率 |
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研发费用 | 2,769.50 | 2,149.75 | 619.75 | 28.82% |
经营活动现金流净额增长112.48% 销售回款改善
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末11,378.02万元,较上年同期5,354.78万元增长112.48%,主要系销售商品收到的现金和收到的税费返还较上年同期增加。现金流改善为公司业务发展提供支撑。
项目 | 本期净额(万元) | 上期净额(万元) | 增减变动 | 变动率 |
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经营活动产生的现金流量净额 | 11,378.02 | 5,354.78 | 6,023.24 | 112.48% |
投资活动现金流净额改善97.74% 理财购买减少
投资活动产生的现金流量净额本期-352.65万元,较上年同期-15,584.55万元改善97.74%,主要因报告期内购买理财产品较上年同期减少。交易性金融资产期末余额为0,较期初4,044.68万元减少100%,系理财产品到期赎回。
项目 | 本期净额(万元) | 上期净额(万元) | 增减变动 | 变动率 |
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投资活动产生的现金流量净额 | -352.65 | -15,584.55 | 15,231.90 | 97.74% |
筹资活动现金流净额转负 偿还债务支付增加
筹资活动产生的现金流量净额本期-2,030.90万元,较上年同期2,927.50万元变动-169.37%,主要系报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。本期偿还债务支付现金56,253.22万元,上期45,552.80万元,同时取得借款收到现金55,600.00万元,上期54,497.03万元,净融资需求下降。
项目 | 本期净额(万元) | 上期净额(万元) | 增减变动 | 变动率 |
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筹资活动产生的现金流量净额 | -2,030.90 | 2,927.50 | -4,958.40 | -169.37% |
资产减值损失激增674.38% 利润质量隐忧显现
合并利润表分析显示,资产减值损失本期发生额-1,405.54万元(即损失1,405.54万元),较上年同期的-181.50万元(损失181.50万元)增长674.38%,主要系报告期内计提固定资产减值准备较上年同期增加所致。资产减值损失大幅增加直接侵蚀公司利润,需关注固定资产减值原因及后续对业绩的影响。
项目 | 本期发生额(万元) | 上期发生额(万元) | 增减变动 | 变动率 |
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资产减值损失 | -1,405.54 | -181.50 | -1,224.04 | 674.38% |
风险提示:关注资产减值与应收款项回收压力
浙江大洋生物2025年第三季度业绩整体增长,但需警惕两大风险:一是资产减值损失激增674.38%,反映固定资产可能存在减值迹象,未来或持续影响利润;二是应收账款和A级以下应收票据分别增长43.25%、53.30%,若后续回款不畅,可能加剧营运资金压力。投资者应密切关注公司资产质量及现金流变化。
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